2019年1月份成立的公司,最晚要什么时候完成实缴? 问
您好,从2024年7月开始,8年内完成实缴 答
住宿费发票可以抵扣么 问
您好,如果是出差产生的,是可以的 答
支付退款是做借应付账款 贷银行存款,还是借应收账 问
若是客户的,借应收账款 贷银行存款 答
老师,单位有个被人挂靠的项目 前几年甲方实名制代 问
先拿甲方工资清单查个税是否申报,未报的补申报(税费由挂靠方承担);再补记 186 万人工成本,冲减与甲方的往来科目;留存工资清单、挂靠协议、发票等资料备查,已开发票不影响账务补记。 答
电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票,到期之后多 问
电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票,到期之后10天内提示付款 答

收到房租费189000元,包含税款9000元,会计分录借:银行存款189000贷:其他应收款180000,贷:应交税款-应交增值税-销项税9000,对吗
答: 你好!是的。对于你们来说就是这样。但是你应该是计入收入。不是其他应收啊。
收到一张工程项目上的设计费发票,记入工程施工——合同成本——间接费对不对,还有我的会计分录是借工程施工——合同成本——间接费借应交税费应交增值税——进项税,贷其他应收款
答: 一、贷方为什么是其他应收款,是提前借支了设计费吗?这个介方的分录是对的,正常专用发票的付款是公对公打款处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师下午好!广州7月的社保上调的,导致其他应收款个人部分有借方余额,请问一下该怎么调整?刚入职公司,看了科目余额表后发现应交增值税下面的明细账有点乱请问这些明细科目需要调平吗? 是需要怎么调
答: 你好; 借方有金额说明 缴纳了。 你们还没有工资扣除; 你们工资发了没有 嘛?









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Crystal 追问
2017-09-04 15:03
宋生老师 解答
2017-09-04 15:09
Crystal 追问
2017-09-04 15:12
宋生老师 解答
2017-09-04 15:12