送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-02-17 18:39

您好,是这样的,祝您工作顺利

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你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用, 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款, 银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。
2024-02-29 15:37:30
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款, 然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
是的,可以多个分录,请具体分析一下这笔款项,应该做哪些分录来体现这笔款项?比如借:专项应收款,贷:银行存款,这笔款项就进行了有利息投资,那么还应该有借:专项应付款,贷:利润分配,来体现这笔款项的利润分配。
2023-03-21 19:46:47
是的,你需要增加另外一个分录,借:专项应付款,贷:银行存款。这样就可以完整的记录专项款的流向了。
2023-03-21 18:58:22
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