送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-27 13:36

你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。

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相关问题讨论
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款, 然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
你好,核销专项应付款时,贷方是  其他收益  科目
2022-12-01 14:59:06
 你好;    贷方  冲管理费用  发生的费用 支出金额;    
2022-12-01 14:59:28
你好,贷方其他收益或者是营业外收入。
2022-12-01 14:59:13
你好,贷方营业外收入或者是其他收益。
2022-12-01 14:59:02
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