老师,如果以前增值税交少了 ,现在需要补之前数字的7%,怎么做账和报税。比如之前按6%交税,实际应该按13%交税 ,差了7%
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2019-10-12
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。~~~~~
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2019-05-25
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。..
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2019-05-25
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。~~~
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2019-05-25
老师你好!我公司每月25日扎帐,交税又是当月1日至31日实际发票上的税额交增值税(这6天的帐是放在下月份做)那交增值税时跟帐面不是不平吗
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2019-09-25
做未交增值税转出:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-转出多缴增值税 贷:应交税费-未交增值税
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2020-02-18
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。~~~
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2019-05-25
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。~~~
1/1218
2019-05-25
现状:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方400735.17;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方1772951.78 ;应交税费-增值税-减免税额 期末余额:借方660 ;应交税费-增值税-进项转出 期末余额:贷方945.22 ;应交税费-增值税-已交税金 平 0 ;应交税费-增值税-未交税金 期末余额:平 0 ;应交税费-增值税-转出未交增值税 期末余额借方:1401781.54。实际的余额内容:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方12020.18 ;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方红字-18131.28;增值税调整会计分录应该怎么做呀??
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2018-01-17
实操中交易性金融资产转让缴税的问题;1月应交转让交易性金融资产应交增值税为2万,2月应交转让交易性金融资产应交增值税为-2万,3月应交转让交易性金融资产应交增值税为-1万,4月应交转让交易性金融资产应交增值税为6万,5月应交转让交易性金融资产应交增值税为-2万,问题:1-5月各月实际应该如何缴税???转让交易性金融资产增值税是每月交?还是年底++
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2019-04-02
实务中:一般纳税人什么业务会用到:应交税费——应交增值税(已交税金)
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2024-05-20
小规模纳税人增值税销项比实际应交增值税少了了0.03元,应该怎么调账?
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2019-04-11
"如果发生增值税减免 分录是这么做的吗? 借:应交税费-应交增值税-减免税费 2 贷:其他收益 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5 借:应交税费-应交增值税-增值税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2 贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款"
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2023-03-27
老师,问下以前年度交增值税账面比实际交的少两份,所以未交增值税一直借两分钱,这怎么弄呢
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2023-01-10
上个月多计提了0.01的增值税,上个月计提结转的时候,分录是:借应交税费-增值税(销项) 100.01 贷:应交税费-增值税(进项)50 应交税费-增值税(已交) 50.01 但是本月实际缴纳增值税50元,。多了0.01,导致增值税余额多了0.01,现在这个月要怎么调整??
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2018-04-07
老师好,期末增值税结转,分录是这样的吗:借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交增值税-进项税,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-转出未交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
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2019-06-06
老师,年末应交增值税贷方有余额,其实公司每月都交了增值税的,这个期末数怎么处理
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2020-06-28
实交的增值税比计算的增值税少1分钱怎么做帐?计入“营业外收入”吗
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2018-05-09
老师好,实务中,取得专票但还没有认证,是 ①直接借记:应交税费-应交增值税-进项税额 还是②先借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等认证后再做 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
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2020-07-16
应交增值税- 应交增值税 和 应交增值税-未交增值税 主营业务收入是 未交增值税还是应交??
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2017-06-29