老师 那你看下科目余额表,有错吗? [图片] 问
您好。这个余额表没有错,借贷双方是平的。 答
老师 帮忙看下这张怎么做账,扣减骏骅厂的电费怎 问
您好,我们跟骏骅厂是不是有业务往来,我们欠他的钱,现在就用电费来抵了 电费还是一样入账 借;应收 贷:其他业务收入 销项税 借:应付 贷:应收 答
集团签下施工总承包合同,协议子公司来施工的情况 问
您好,对的,是这意思的了 答
请问下老师,怎样进行核税 问
你好,是新成立的公司吗? 答
有特种玻璃制造的计件工资方式吗 问
你好!这个学堂没有了 答
老师好,期末增值税结转,分录是这样的吗:借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交增值税-进项税,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-转出未交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
答: 你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
老师您好,这里有一笔分录,不知道这样做合法否,您帮解答解答一下。月末结转销项的分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增税
答: 你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师结转进项和销项1、结转进项税额借应交税费(应交增值税转出未交增值税)贷应交税费应交增值税进项税额2、应交增值税销项税额贷应交增值税转出未交增值税3、结转应交增值税借应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税4、实际交纳借应交税费未交增值税贷银行存款。
答: 你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的