上个月多计提了0.01的增值税,上个月计提结转的时候,分录是:借应交税费-增值税(销项) 100.01 贷:应交税费-增值税(进项)50 应交税费-增值税(已交) 50.01 但是本月实际缴纳增值税50元,。多了0.01,导致增值税余额多了0.01,现在这个月要怎么调整??
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于2018-04-07 14:00 发布 1197次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好,分录是借应交税费-应交增值税-转出未缴增值税, 贷应交税费-未交增值税。年末时,可以做分录冲平
2020-06-06 16:19:52

您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20

一般纳税人是前面的分录,小规模是后面的分录
2018-12-25 13:35:01

年初借方余额说明是年初的留抵税额,借方表示留抵税额,这个是不用结平的
2018-03-29 12:22:25
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