送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-11-04 16:29

你好
你的科目写反了吧
财会(2016)22号:
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。

追问

2019-11-04 16:35

老师,我看的不太明白,比如我上个月有一万的增值税要交,在这个月交,你分录给我写一下

老江老师 解答

2019-11-05 08:18

上月末结转
借记 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   10000
  贷记 应交税费——未交增值税    10000
本月交
借记 应交税费——未交增值税    10000
  贷记 银行存款  10000

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你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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