送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-25 09:35

有应纳税额的情况下  月底结转   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 
有留底不用做上面的分录

上传图片  
相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款  这个是对的哈 
2022-07-06 10:07:53
你好;    嗯 。是的。 这样  做分录是对的  
2022-08-15 16:01:52
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
同学 你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。
2022-01-04 20:02:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...