老师,年末应交增值税贷方有余额,其实公司每月都交了增值税的,这个期末数怎么处理
永州万顺邹爱玲
于2020-06-28 11:00 发布 704次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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期末有余额是因为下个月要申报缴税 不需要特别处理
2020-06-28 11:01:11

你好,可以的,分别结转到转出未交增值税就可以的。
2022-01-13 14:08:31

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,你这笔分录正确吗? 借:应交税费-未交增值税 都在借方
2018-01-17 11:08:22

你的问题很具体,我来回答你吧。应交税费-应交增值税-减免税款科目期末贷方负数余额,年终需要结转,以便于税务机关统计。而应交税费-未交增值税科目期末贷方负数余额,则需要结转至"未交增值税"科目,由税务机关计算应交税款。
2023-03-26 11:34:03

例如年末账面 应交税费-应交增值税-减免税款 贷方期末余额 -560元,应交税费-未交增值税-转出未交增值税科目期末贷方余额 -298139.96元。这两笔余额我该如何结转
2022-01-02 19:21:28
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