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老师你好,库存余额0元,应交税金-应交增值税-未交增值税,借方7861.50元,请问这部分余额如何结平?
3/188
2024-03-12
应交增值税 /转出未交增值税有借方余额是什么意思
1/110
2023-05-17
老师,三处绿色地方年底借方有余额,需要把这3个余额结转到应交税费-增值税-未交增值税吗?
2/97
2023-01-14
老师,我公司是房地产企业,一般纳税人,没有销售收入,发生有预收售房款,发生有预交增值税业务,账面显示;应交税费_应交增值税_进项税额 (借方余额300);应交税费_应交增值税_减免税款 (借方余额);应交税费_预交增值税 (借方余额);应交税费_待认证进项税额 (借方余额);应交税费_应交城市维护建设税 (贷方余额);应交税费_应交土地增值税 (贷方余额);等 税局通知,将 增值税进项留抵税额 抵减 预交增值税未交的部分 的账务处理 税局通知上说,本次抵减预交增值税280元,本次抵减滞纳金20元。老师,用增值税进项留抵税额 抵减 预交增值税未交的部分 的会计分录怎么做?
2/126
2023-08-16
每月申报的应交税费明细表中的年初余额和期末余额是分别看科目余额表中的一月的期初余额和申报当月的期末余额吗?还有增值税未交增值税借方是否需要填写?
2/1535
2019-06-06
每个月应交税费应交增值税转出未交增值税有余额吗?
1/1812
2020-05-15
增值税有余额,月末怎么做账?
1/1115
2019-05-01
老师,如果增值税进项销项税额不转到未交税增值税,那未交增值税就一直有余额可以吗
1/284
2022-02-17
老师有实操题,如果用第二种方法那销项税额、进项税额等明细科目还有余额呀? 1.月末结转,应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额/进项税额转出都通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目余额结转为零。当月如果销项税额大于进项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目余额在贷方,再结转至应交税费-未交增值税贷方。 2.实操中也可直接借计应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷计应交税费-未交增值税。应交税费-应交增值税-进项税额、销项税额、进项税额转出之和应为贷方余额,与应交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方刚好将应交税费-应交增值税二级科目余额抵为零。
1/2131
2020-11-19
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项,借:应交税费-增值税-销项税额 贷:应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税) 计提增值税:应交税费-增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时候: 则:借:增值税-销项税额 借:应交增值税-留底税额 贷:应交增值税-进项税额 对吗。
1/3293
2019-12-22
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,期末余额为0吗
6/781
2023-12-05
老师余额表里,转出未交增值税里有余额代表什么啊?
1/857
2018-12-14
请问老师 期末应交增值税下面的3个专栏余额应该为0吗?
2/344
2021-10-16
应交增值税余额在借方,那填写应交增值税金额应该写负数,对吗
1/1550
2019-03-21
科目余额汇总表中应交税费-应交增值税进项税额期末余额是0,转出未交增值税期末借方余额57.25,请问这个还需要做年末结转分录吗?
1/499
2021-01-15
增值税账面余额怎么入期初
1/234
2023-03-15
增值税账面余额怎么入期初
1/835
2022-03-25
应交增值税转出未交增值税借方有余额要怎样处理
1/5548
2019-06-27
应交增值税余额是不是等于增值税申报表期末留抵
13/383
2023-10-18
老师,应交税金-应交增值税-进项税额(销项税额)这两个科目里期末都是有余额的,然后我们每个月计提增值税的分录是借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税,,,,,这样做对吗?并且应交增值税-进项税额(销项税额)和转出未交增值税都是有余额的
3/1265
2021-02-26
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