送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-03-12 09:08

您好!这个其实要看是什么原因引起的借方余额。多交了?
如果你只想结平,计入营业外支出就好

酱酱 追问

2024-03-12 09:18

是留抵进项。前期库存商品留下的税金。

宋生老师 解答

2024-03-12 09:19

你好,你现在不想留抵了。想直接结转吗

酱酱 追问

2024-03-12 09:23

对的,老师~~~

宋生老师 解答

2024-03-12 09:23

你好!那可以直接转入营业外支出

上传图片  
相关问题讨论
可以直接写转出未交增值税
2016-02-01 16:36:08
你好 这个是要用应交增值税_已交税金
2022-09-20 17:25:20
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
你好,把销项都结转到转出,未交增值税就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如  月末结转才会用到的 ; 购进:借库存商品 进项税 贷银行存款   销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2022-03-17 11:38:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...