- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-03-12 09:08
您好!这个其实要看是什么原因引起的借方余额。多交了?
如果你只想结平,计入营业外支出就好
相关问题讨论

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
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