老师,月底有未交增值税的时候做了 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 交税的时候直接 借:应交税金--未交增值税 贷:银行存款 现在应交税费--销项税额 和应交税费--转出未交增值税有余额 跨年了 怎么做平呀?

月半弯
于2022-03-03 10:27 发布 529次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-03 10:29
你好,把销项都结转到转出,未交增值税就可以的。
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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2022-03-03 10:30
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2022-03-03 10:32
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