应交税金-应交增值税(转出未交增值税)借方有余额,需要结平的吗?
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2018-09-27
老师,我留抵的增值税是在应交税费-增值税-未交税金里反应吗,那我下个月要是把这个留抵用了,分录怎么做呢
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2022-01-07
请问增值税的应交税金-已交增值税、应交税金-转出未交增值税、应交税金-未交增值税,是什么情况下用这些分录,不太懂,是不是还有其他的分录
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2016-08-18
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税,您说的这个借方余额如果是年底结转,然后第二年的期初借方余额需要转回进项税额么,不转的话,就一直有这个作额在借方怎么办
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2020-11-30
老师,这个月只有进项,做一个分录: 借:应交税金---应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税金--应交增值税---进项税额 老师,这样对吗?其他的分录还要做吗?
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2022-03-03
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
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2021-05-04
每个月借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 的借方余额不用处理吗?一直挂账吗?年底要不要处理?
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2017-03-23
借 应交税费应--交增值税--未交税金 贷 应交税费--未交税金。 老师,这个分录不对吧,本来是交税的,这样一做不还是等于没交吗
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2016-10-27
请教一下:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 期末有余额吗?
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2023-01-11
应交增值税下面的明细比如简易计税,销项税,进项税,已交税金,转出未交增值税有余额不需要每月结转,那年底需要结转吗?怎么结转呢?不结转余额挂在账上有没有事?
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2018-11-12
借:应交税金--应交增值税 5742.52 贷:应交税金---转出未交增值税 5742.53 老师,能根据图片给的数据, 5742.52是怎么算的吗?
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2015-12-28
老师好,想问一下,“应交税金--应交增值税--转出未交增值税”这个科目一直有借方余额是什么意思呢?
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2019-04-11
进项有留底,要不要做:借:应交税金-未交增值税 贷:应交增值税-转出未交增值税这个分录
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2020-10-12
摘要可以写结转本月应交增值税 借:应交税金——应交增值税101.71(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 101.71 请问这其中有错吗
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2016-03-03
您好,老师,麻烦问一下,去年5月有张发票进项税5000,在11月冲红了,我做账 借:应交增值税-应交进项税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 但是当月又开了一张正数同金额发票,我已经认证了,我报税的时候(忘了),填到了进项税额转出5000元,我现在查出来了,这些发票怎么处理,相当于多交了5000元的税
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2024-08-09
如果有留底税,是借应交税金增值税留抵税 贷应交税金增值税转出未交增值税吗
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2017-03-07
这税金这么做对吗?我上年报表上有个应交税金-未交增值税借方金额的,要在这上面做出来吗?按这上我应是交14931.16,但实际我有上年留抵641.86我意思是不须在这另做了吧,软件自动借贷方冲平的是吗
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2021-03-01
2019年由于发票未及时作废,导致实际交税和系统的金额不一致,调整后差额转入应交税金……转出未交增值税,年底借方有余额。现在附加税也因为这个原因有差额,怎么处理呢
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2020-05-22
老师 本月缴纳上月增值税,是借应交税费-未交增值税,还是借应交税费-应交增值税(已交税金)?如果是计入已交税金,那未交增值税要转出到已交税金吗
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2015-12-05
增值税现在月底做借方:增值税销项5万,贷方增值税进项4万,应交税金转出未交增值税1万,然后在做分录借方:应交税金-转出未交增值税1万,贷方应交税金-未交增值税1万,。缴纳的时候做借方:应交税金-未交增值税1万,贷方银行存款1万是吗???
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2017-02-08