送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-08 14:59

可是牵扯到我这个月有个进项税额转出,而且之前的已经做过了,这个单做分录该怎么做啊?

笑笑老师 解答

2017-02-08 14:51

您好,您的账务处理是正确的。

笑笑老师 解答

2017-02-08 15:02

您好,进项转出时借应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),后面的同样结转出未交增值税到应交增值税

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
扣款的一般在下个月做账务处理
2015-11-15 11:54:46
您还要做一笔分录的
2019-01-29 21:51:32
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
你好,不需要的 小规模是这样处理的 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-11-06 11:48:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...