送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-11 17:54

一直有借方余额应该您将期末留抵的进项税额结转到这个科目了。

21年税务师取证班崔崔 追问

2019-04-11 17:58

增值税期末留底金额实际是0,账是代理记账公司接回来的,这个怎么处理比较好呢?

张艳老师 解答

2019-04-11 18:00

建议要联系一下记账公司,看这个数字是怎么形成的,才好冲销的。

21年税务师取证班崔崔 追问

2019-04-11 18:02

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-11 18:06

您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
就是你当期的销-进-留抵应该交的税。
2019-06-12 10:15:18
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