这税金这么做对吗?我上年报表上有个应交税金-未交增值税借方金额的,要在这上面做出来吗?按这上我应是交14931.16,但实际我有上年留抵641.86我意思是不须在这另做了吧,软件自动借贷方冲平的是吗
羞涩的云朵
于2021-03-01 09:50 发布 520次浏览


- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-03-01 09:54
一、你第一行的分录,结转进项税的分录是错误的,两行都是“转出未交增值税”,没有看到进项税额。
相关问题讨论

您好!是的,就是这样做分录。
2020-04-17 15:08:08

首先明确一下,增值税是不需要计提的
硬件部分没有优惠政策
软件部分实际税负超过3%的享受即征即退,需要与硬件部分分开核算
2015-12-04 16:50:23

一、你第一行的分录,结转进项税的分录是错误的,两行都是“转出未交增值税”,没有看到进项税额。
2021-03-01 09:54:43

在应交税额-应交增值税下增加二级科目“未交增值税”
增值税借方有余额,不用账务处理
2017-02-22 13:20:49

你好,你这个是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-09-23 14:14:44
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