增值税发票支票金额不一致如何做账?

2019-04-01 19:45 来源:网友分享
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增值税发票支票金额不一致如何做账?我们很多人对于题目中提到的问题,其实都不是很清楚,理解的也不是很透彻,但这都是和我们的生活息息相关的,有了解的必要,今天会计学堂小编整理了相关的知识,一起往下面看看吧.

增值税发票支票金额不一致如何做账?

【例】增值税发票金额与支票金额不一致,比如发票金额是50160,实际收50000.那160元是否可作财务费用?

【答】贵单位所说的应该是想通过销售折扣解决问题.销售折扣也称现金折扣,是指销货方在销售货物或应税劳务后,为了鼓励购货方及早偿还货款而协议许诺给购货方的一种折扣优待.如:10天内付款,货款折扣2%;20天内付款,折扣1%;30天内全价付款,这是一种融资性质的理财费用,不得从销售额中减除,折扣额应作为"财务费用"处理.

【例】实际应开增值税票金额是50160,但购货方只给50000,我就按50000开票,其实是单价变低一点点,是否可以?

【答】市场销售产品时,讨价还价现象普遍,销售价不可能完全按照单位制定的价格销售.有时为了市场份额等原因,销售价格可能会在单位制定的实际价格上下浮动,因此贵单位这样做没有错误,可以按此开票收款.如果销售价格明显低于市场价格的,税务机关有权进行调整.

增值税发票支票金额不一致如何做账?

增值税发票怎么做账?

购入商品或原材料时

借:库存商品或原材料

应交税费--应缴增值税(进项税)

贷:银行存款

售出商品时,

借:银行存款或应收账款

贷:主营业务收入

应交税费--应交增值税(销项税)

月末计提

借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税

贷:应交税费--未交增值税

取得税票后

借:应交税费--未交增值税

贷:银行存款

增值税发票支票金额不一致如何做账?上文小编详细介绍了这个内容是怎么处理的,取得之后需要在月末统一计提,更多相关会计实操内容,不知道怎么处理的,可以登陆会计学堂官网,更多金牌专业答疑老师会第一时间给大家排忧解难!

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