请问老师,之前在一个单位上班,就是开具的增值税发票是13%,然后进项票他会给你多开点金额,导致增值税税率变成了8%,请问老师,她这样进项金额与实际采购金额不一致,应该如何做账

一个人的湛蓝
于2025-10-27 11:50 发布 99次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-10-27 11:52
你好,增值税税率没有8%的
你的意思是购入商品价格是100,然后你们销售出去是90吗?是这种意思。
相关问题讨论
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
不需要其他的操作
有可能是系统滞后可以忽略的
2020-05-18 19:46:56
对的是的,是这么做的。
2022-04-08 15:16:20
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