销售与收款循环的审计内部控制

销售与收款循环的审计内部控制

黄翔鸿 2675

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课程名称: 销售与收款循环的审计内部控制

课程属性: 录播课 课时: 31课时

更新时间: 2021年01月15日

课程简介

本课程主要介绍内控中销售与收款循环的相关内容,包括主要的流程和常见的控制点以及如何进行进一步审计程序。课程从理论出发,结合实际业务中常见的问题点结合讲解,务求在听完本课程后对内控的理论有所掌握的同时,知道实务中需要关注哪些知识点。


课程安排

第一章 销售与收款循环特点

第二 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制

第三 销售与收款循环的重大错报风险的评估

第四 测试销售与收款循环的内部控制

第五 销售与收款循环的实质性程序

第六 销售与收款循环审计案例

第七 案例与实战


全部课程 (已更新31节 共31节)
用户评论
8*2

太喜欢这个老师了,语言流畅,解释清晰,棒棒棒

课程评价 2022-11-21 09:29:34

7*w

分析清楚明了

课程评价 2022-09-04 11:24:36

落*

老师的声音超级好听,内容也讲的很好

课程评价 2019-12-25 14:43:48

小*

剩下的什么时候更新

课程评价 2019-09-23 16:45:30

acc5_qihui: 您好!每周更新一次

2019-09-23 20:09:37

课程资料下载链接

审计内部控制循环及实务讲解.pdf (会员登录后可下载)

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黄翔鸿

注册会计师

中国注册会计师,金牌讲师,从事会计审计职业多年,擅长内部审计、外部审计、内部控制管理等内容,具有扎实的财税理论知识,丰富的实务操作经验。对注会考试有独特的见解和学习方法。独门创造多个学习法:《大小短时间法》、《歌曲记忆法》 无一不受学生喜爱,并且帮助许多同学顺利通过CPA考试。授课风格深入浅出,生动有趣。

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