2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

考试装饰公司发包给项目经理一个工程,收到客户交的首期款20000后收取一定管理费再付给项目经理15000,这笔15000怎么做会计分录
答: 你好!要根据对方提供的发票做账
考试装饰公司发包给项目经理一个工程,收到客户交的首期款20000后收取一定管理费再付给项目经理15000,请问这笔15000怎么做会计分录,没有发票只有收据
答: 没有发票就不能税前扣除,你可以做到应职工薪里面,但是在年终清算时要调出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们是装修公司:1、每次收到客户的定金、首期款、中期款、尾款,都是做的预收账款。结转的分录不会写。2、项目都是分包给项目经理去做的,每次付给项目经理的工程款都是做的预付账款,结转的分录不会写。请老师指点,谢谢!
答: 你好 1. 借银行存款贷预收账款 每次收到款都做账这个 2; 到时根据你们的 发生支出做账:借工程施工-合同成本-人工费-材料费等 贷预付账款 ; 按完工进度做账 :借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 结转 :借主营业务成本贷 工程施工-合同成本-人工费-材料费等





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