9月申报,发现今年从1月份开始的员工工资做错分录了,前面每个月的都做到销售费用里,即计提时候:借销售费用,贷应付职工薪酬-工资,支付时:借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-代扣代缴社保 贷银行存款。 现发现部分员工属于生产直接人工的,工资应该计入营业成本,请问现在怎么改过来?

沁沁
于2024-10-24 13:45 发布 246次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,你这样做凭证是对的,而且业务员的提成,都是计入应付职工薪酬的。
2022-06-07 10:46:54
你好,对的是的,是这么做的。
2022-02-25 15:58:54
你好,超市的一般不是管理费用就是销售费用,你可以直接做管理费用,不能做主营业务成本。
2024-05-09 10:57:53
可在本月做调整分录,将错误计入销售费用的生产直接人工工资部分调整至营业成本。借:营业成本;贷:销售费用。同时,以后月份注意正确区分员工类别进行账务处理。
2024-10-24 13:46:16
服务人员的工资做到主营业务成本,如果你当月有收入。
2022-01-24 11:58:33
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