送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-07 10:46

你好,你这样做凭证是对的,而且业务员的提成,都是计入应付职工薪酬的。

ellenwzz 追问

2022-06-07 12:03

还有个问题就是以前年度的业务员的提成没有计提,业务员名下的 应收款没要回来的冲减其销售提成,借 应付职工薪酬,贷 应收账款了。这个应付职工薪酬怎么冲掉呢,难道一直挂着

李霞老师 解答

2022-06-07 12:06

那同学你还得给它计提,正常你应该借管理费用贷应付职工薪酬。

ellenwzz 追问

2022-06-07 12:43

以前年度的帐都没计提

李霞老师 解答

2022-06-07 12:44

你好同学,那因为汇算清缴都结束了,你在今年即题,你也只能今年提了,而且你是要给这些人申报个税的。虽然这些人的钱没有实际发到他们手里,但是也要把它看成已经实际发放了。

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相关问题讨论
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
你好,你这样做凭证是对的,而且业务员的提成,都是计入应付职工薪酬的。
2022-06-07 10:46:54
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,这个凭证是正确的。
2022-08-15 10:51:47
若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
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