老师您好!农产品收购进项税额转出的会计分录 问
你好 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 答
老师,个体户,年底分红需要再交一道个人所得税么? 问
这个只需要交生产经营所得税 答
老师你好,我们单位为了研发这个项目买了一个高性 问
你好,金额超过5000需要做固定资产计提折旧 答
老师好,我是会计,公司实际老板的儿子儿媳妇用单位 问
你好,你作为会计,描述的情况非常明确:已完全符合挪用资金罪的刑事立案条件,只要数额达标、超3个月未还,举报后可按挪用资金罪追究责任。 答
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

员工食堂费用支出需要通过应付职工薪酬科目核算吗?借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
答: 你好,是的,就是这样做了。
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
答: 不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一次支付食堂装修费,借:长期待摊费用170000,贷:应付职工薪酬170000,借:应付职工薪酬170000,贷:银行存款170000,借:管理费用(摊到每个月),贷:长期待摊费用(摊到每个月),这样应付职工薪酬和费用不匹配怎么处理?
答: 你好!装修费为什么通过应付职工薪酬科目?
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?
单位食堂购进食材分录:借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款;如果想体现往来 就是想体现供货商, 该如何做分录,









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聪慧的电脑 追问
2025-06-13 13:40
宋生老师 解答
2025-06-13 13:41
聪慧的电脑 追问
2025-06-13 13:44
宋生老师 解答
2025-06-13 13:45