送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-07-24 21:12

对的对的没问题的,正确。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-24 21:13

老师,是跟着下一笔就做,还是月末结转做,月末结转不是借管理费用  贷应付职工薪酬吗

陈诗晗老师 解答

2022-07-24 21:15

这个就看你这一些人,他是属于管理层的,还是属于你直接的产生主营业务收入的那些人员,那如果说是行政后勤部门的,肯定放管理费用,那如果说直接是产生收入,这些人的工资就放主营业务成本

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-24 21:25

老师,我们是教育机构,没有产生,都是老师和行政人员

陈诗晗老师 解答

2022-07-24 21:47

那这些老师就是主营业务成本,行政后勤管理人员就是管理。

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相关问题讨论
你好,是的,劳务成本期末需要转入主营业务成本。
2020-01-13 15:41:31
是的,您说的是正确的。只是计提工资和社保,建议分开来做,因为涉及两个明细科目。
2019-03-05 14:32:39
不能。因为计提时,只要贷方固定到应付职工薪酬,借方可以是主营业务成本,也可以是工程施工-劳务成本,比如企业按照相关法律,一般是按照当期支出了多少计提,从而决定借方是主营业务成本还是工程施工-劳务成本,所以计提时不能借方直接贷入主营业务成本的。
2023-02-21 19:35:31
对的对的没问题的,正确。
2022-07-24 21:12:22
你好,超市的一般不是管理费用就是销售费用,你可以直接做管理费用,不能做主营业务成本。
2024-05-09 10:57:53
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