老师,下午好!还有一个问题:就是这个月返还了以前扣的员工的考核工资,可以这样写分录吗?借:主营业务成本--工资,贷:应付职工薪酬--工资,借:应付职工薪酬--工资,贷:银行存款

周周有钱花
于2025-04-11 13:53 发布 159次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,是的,劳务成本期末需要转入主营业务成本。
2020-01-13 15:41:31
是的,您说的是正确的。只是计提工资和社保,建议分开来做,因为涉及两个明细科目。
2019-03-05 14:32:39
不能。因为计提时,只要贷方固定到应付职工薪酬,借方可以是主营业务成本,也可以是工程施工-劳务成本,比如企业按照相关法律,一般是按照当期支出了多少计提,从而决定借方是主营业务成本还是工程施工-劳务成本,所以计提时不能借方直接贷入主营业务成本的。
2023-02-21 19:35:31
对的对的没问题的,正确。
2022-07-24 21:12:22
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