老师,我们公司是做装修的,之前一般都是销售材料这些,有少量工程,以前工人工资老板私户一转就付了,也没跟我说,所以我也没有按照每个工程单独核算,这次看到老板用公户支付民工工资了,我直接计提到主营业务成本可以吗,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,然后发放写:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
珍妮
于2024-03-05 15:44 发布 284次浏览
- 送心意
张晓庆老师
职称: 中级会计师
2024-03-05 15:44
同学你好!可以这样写
相关问题讨论
你好,是的,劳务成本期末需要转入主营业务成本。
2020-01-13 15:41:31
是的,您说的是正确的。只是计提工资和社保,建议分开来做,因为涉及两个明细科目。
2019-03-05 14:32:39
不能。因为计提时,只要贷方固定到应付职工薪酬,借方可以是主营业务成本,也可以是工程施工-劳务成本,比如企业按照相关法律,一般是按照当期支出了多少计提,从而决定借方是主营业务成本还是工程施工-劳务成本,所以计提时不能借方直接贷入主营业务成本的。
2023-02-21 19:35:31
对的对的没问题的,正确。
2022-07-24 21:12:22
你好,超市的一般不是管理费用就是销售费用,你可以直接做管理费用,不能做主营业务成本。
2024-05-09 10:57:53
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珍妮 追问
2024-03-05 15:47
张晓庆老师 解答
2024-03-05 16:05