送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-09-11 15:07

你好!这个其实分录是一样的,借以前年度损益调整,应交税费0应交增值税,贷应付账款

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你好!这个其实分录是一样的,借以前年度损益调整,应交税费0应交增值税,贷应付账款
2024-09-11 15:07:28
您好!1、开具红字发票:比如退货、发票开错且跨月的情况下需要开红字发票。 2、收到红字发票:如果是当月购进当月收到红字发票的 ,可以直接红字冲销当月的销售收入,做进项税额转出即可。 会计分录如同你销售时的一样,不过金额全部为红字。 账务处理建议按照企业财务制度或会计准则的相关规定执行。 税务上如果购货方取得专用发票已经认证并做进项税额抵扣处理,应当在《信息表》审核通过的当月在增值税申报表附表二中填写进项税额转出栏次。
2022-02-05 22:48:57
你好 为什么要退款 之前开票多少 缴纳多好 退了多少金额
2020-04-15 14:44:21
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-12-03 10:27:43
借应收账款 负数 以前年度损益调整,贷销项税额 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-09 16:57:16
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