- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个其实分录是一样的,借以前年度损益调整,应交税费0应交增值税,贷应付账款
2024-09-11 15:07:28

你这个后面还开蓝字吗,这个
2020-02-25 10:05:04

你好 需要开发票来给你入账才行的
2019-07-15 09:19:22

你好
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-06-21 09:08:45

开错那就按错误确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你开红字做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数应交税费 应交增值税负数
2019-06-13 12:14:45
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