请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

本单位作为业主单位,在项目建设过程中,收到财政支付的项目款,借银行存款 贷专项应付款。之后 如何从中使用建设管理费,又可以产生借:在建工程-建设管理费。管理费使用的如何摊入呢?分录怎么做比较好?
答: 收到财政项目款时,记账为“借:银行存款,贷:专项应付款”。使用建设管理费时,先借记“在建工程-建设管理费”,贷记“银行存款”或“专项应付款”。摊销时,根据费用发生情况按月计入相关成本或费用科目,如“在建工程”或“管理费用”,确保财务处理符合权责发生制原则。具体分录需结合实际支出情况调整,确保会计信息准确反映业务实质。
请问,有一个土建项目,我自己配套了120万,我配套资金打入公户的分录是,借:银行存款 贷:专项应付款;然后预付了一些钱,相当于经办人垫付的款项,发票还没来,这时候的分录是什么呢? 是,借:专项应付款 , 贷:银行存款 吗? 等发票开来的分录是什么呢? 借:在建工程 ,贷方要记到什么科目去呢?
答: 您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
牛羊专业合作社现在修建畜棚,总价80万,扶贫开发局给了十万,其他的自筹,收到专款时借:银行存款 贷:专项应付款;支付工程款时借:在建工程 贷:银行存款,自筹跟专款都是做的这个分录,怎么提现其中的十万是专款呢?摘要里记清楚还是该怎么弄?
答: 你好,你看专项应付款发生额就知道这个是专款了








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莫若痕 追问
2024-08-28 10:25
小智老师 解答
2024-08-28 10:29
莫若痕 追问
2024-08-28 10:44
小智老师 解答
2024-08-28 10:47