老师你好,我们公司的供应商工厂给了我们一笔中秋福利7906,工厂会直接冲货款,但是这个钱我们要拿出来给员工买礼品,这个会计分录要怎么做呀?

优雅的柚子
于2024-08-26 10:27 发布 169次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个你们是借应付账款,贷营业外收入
你们买礼品,是另外的业务。是你们公司的福利费
2024-08-26 10:29:18
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!他付款到厂家的时候,你借预付账款-厂家 贷应收账款-客户
然后你付剩下的时候,借应付账款100 贷银行存款80 预付账款20
2017-12-26 10:21:11
你好 委托加工物资的账务处理如下:
发出委托加工物资时
借:委托加工物资
贷:原材料等
支付加工费时:
借:委托加工物资
贷:银行存款等
收回加工好的物资时:
借:原材料(库存商品等科目)
贷:委托加工物资
2019-05-23 14:34:21
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-10-08 20:40:26
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