已前发票出现异常,税务机关要求进项税转出,和交企业所得税。分录怎么做。
冷艳的路灯
于2024-07-23 11:29 发布 542次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-23 11:38
实际已经支付了吗?实际业务的话
借以前年度损益调整,
贷应交税费、应交增值税进项转出
借,应交税费,应交增值税进项转出
贷应交税费,查补税款。借,应交税费,查补税款,贷,银行放款。
借,前年度损益调整,
贷应交税费附加税、企业所得税
借应交税费贷银行存款
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实际已经支付了吗?实际业务的话
借以前年度损益调整,
贷应交税费、应交增值税进项转出
借,应交税费,应交增值税进项转出
贷应交税费,查补税款。借,应交税费,查补税款,贷,银行放款。
借,前年度损益调整,
贷应交税费附加税、企业所得税
借应交税费贷银行存款
2024-07-23 11:38:50

你好,借原材料贷进项税额转出。
2023-07-05 11:28:31

您好
请问款项支付了吗
2022-02-28 12:39:23

借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
2018-01-02 13:25:46

已抵扣的进项税额需要转出的,具体分录需要根据企业的实际业务进行处理,比如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;如果已经认证的进项税额,需要做如下分录进行转出,
借:管理费用—福利费等,
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出。
2022-01-13 10:03:14
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