老师,请问下21年12月份签的分期付款买机械的合同,机械也到现场了,但是账上未做暂估入库,24年7月份才开发票给我们,我这要怎么做账呀?

优雅的柚子
于2024-07-17 17:21 发布 270次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,你补上就可以的。借固定资产贷、银行存款
折旧从2022年补到现在。
2024-07-17 17:21:56
借应付账款
贷在建工程,
借在建工程
应交税费,应交增值税进项
贷应付账款
没有结转到固定资产吧
2026-03-14 17:31:19
首先,应该按订单金额,在应付账款科目上做分录,并且在备注中注明“50%预付款”,对应凭证上另做一笔借方分录,记为“未开发票”。当发票开具后,应按实际金额,做分录,并且在备注中注明“50%尾款”。
2023-03-14 14:21:42
是的,您可以根据购买车辆保险费的支出时间来分摊,比如7月份买的车辆保险费,可以分摊到7月份的费用中,9月份买的车辆保险费,可以分摊到9月份的费用中,具体的分摊金额可以根据具体的费用进行计算。
2023-03-24 14:06:28
你好 12月份做暂估的分录是怎样的?有差额吗?
没有差额可以冲销一下暂估 再入账一次就可以
要是有差额 不知您的会计准则是?
2022-01-17 19:11:39
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