老师,单位部分计提社保费我这样做对吗: 借:管理费用-社保费1066.41 贷:应交税费-应交社会保险费1066.41 计提及发放工资的分录: 借:管理费用4462 贷:其他应收款-个人社保468.51 应付职工薪酬-工资3993.48 借:应付职工薪酬-工资3993.48 贷:库存现金3993.49

蓓蕾同学
于2024-07-10 10:31 发布 438次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-07-10 10:32
您的社保费计提分录不太准确。正确的计提社保费的分录应该是:
借:管理费用 - 社保费 1066.41
贷:应付职工薪酬 - 社会保险费 1066.41
计提及发放工资的分录中,第一个分录“贷”方的其他应收款 - 个人社保的金额应该是 468.59 ,而不是 468.51 。同时,第二个发放工资的分录中,支付的库存现金金额应该与应付职工薪酬 - 工资的金额 3993.48 一致,而不是 3993.49 。
修改后的正确分录如下:
计提及发放工资:
借:管理费用 4462
贷:其他应收款 - 个人社保 468.59
应付职工薪酬 - 工资 3993.41
借:应付职工薪酬 - 工资 3993.41
贷:库存现金 3993.41
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借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
您好,分录处理是正确的。
2020-06-15 12:31:18
对的是的,是这么做的。
2022-03-23 14:55:46
您好,个人部分不仅仅是养老和医疗保险
2023-07-05 03:12:31
你好,是的,是这样的过程
2023-07-05 13:36:54
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