增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,我问一下,我的汇算清缴之后发现我的管理费用中多计提了社保的个人部分,需要补税跟调表,我调账是在几个月份调整,是不是应该把多计提的那部分冲减未分配利润?
答: 你好!是的。是要冲减,但是如果跨年,涉及到汇算补税
借:管理费用—-,贷:利润分配——未分配利润?
答: 同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司适用小企业会计准则,去年工资社保均未入账,今年3月补计提结转到利润分配未分配利润科目。现在汇算清缴,汇算清缴:资产负债表应付职工薪酬+49264.12,利润分配-未分配利润-49264.12利润表管理费用+25264.12,销售费用+24000按照上面这样处理是不是正确的?
答: 你好 ; 1. 补计提’ 借利润分配 -未分配利润贷应付职工薪酬 -工资 ; 然后 按照补计提后的数据去 填写年报









粤公网安备 44030502000945号



娇气的大地 追问
2024-07-08 13:30
宋生老师 解答
2024-07-08 13:30