老师您好,我们租了冷库对方不给我们开发票,我们应 问
同学,你好 正常写。没有发票,不能税前扣除 答
公司有农民工(有退休和没退休的)1、应该签订什么性 问
同学,你好 1.签订劳动合同 2.签订劳动合同,按照工资薪金去申报 答
老师,公司收到供应商从融链通平台支付100万,做了借 问
借:银行存款973600 财务费用26400 贷:短期借款100万 答
比方说,法人跟公司借了一百万,现金50,银行50,需要怎 问
同学,你好 是企业借钱给法人,是吗? 答
确认商业小区以物业公司名义签订广告收入18000,根 问
物业和客户签订合同18000 你这个合同还能修改吗 你这样签订收入得做18000了不考虑增值税 借应收账款18000 贷主营业务收入 借主营业务业务成本(业主共有人的 贷应付账款 答

借:管理费用—-,贷:利润分配——未分配利润?
答: 同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
老师,计提高管的提成是做入管理费用,还是做结转未分配利润呢?因为是按净利润给他做的提成,如果做到费用,那净利润不是变动了吗?
答: 你好,按净利润给他做的提成,到底是是业绩提成,还是分红性质呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,明细账和总账差一分钱,这个是个历史遗留的问题我现在怎么能平一下。“内部往来”这个科目出现的,上次问过老师给的解答是走利润分配未分配利润但是我明细账这边借:内部往来贷:管理费用那我总账那边还得跟着变动,这一分钱的差也是整不平
答: 同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡









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2022-02-18 18:12
邹老师 解答
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2022-02-19 10:43