送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-07-02 17:20

您好,收到的钱冲管理费用

gentle笑 追问

2024-07-02 17:21

没有收到钱  是从工资里扣出来的

gentle笑 追问

2024-07-02 17:23

您是说工资里扣的那部分 贷方的 其他应付款-职工食堂代收款冲减费用   是冲减工资 还是冲减福利费—买菜的钱呢

微微老师 解答

2024-07-02 17:24

 贷方的 其他应付款-职工食堂代收款是冲减福利费—买菜的钱

gentle笑 追问

2024-07-02 17:25

谢谢老师

微微老师 解答

2024-07-02 17:27

不客气,祝你工作顺利

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你好,对的是的,是这么做的。
2022-10-19 09:19:44
你好,对的是的,是这么做的。
2024-09-29 14:23:56
学员你好,可以这样做分录的,没有问题,公积金和社保一般都是次月发公司结转到应付职工薪酬
2023-01-03 10:40:44
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。
2024-04-23 15:47:17
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