- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-06-28 10:51
是的,发票红冲的销项税额是,应交税费增值税销项税负数红冲
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是的,发票红冲的销项税额是,应交税费增值税销项税负数红冲
2024-06-28 10:51:22
您好, 没错的 就是做账的
2024-07-03 12:09:16
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
你是发票的开具方的话,就是应交税费-应交税-销项税额(红字)
你是接收方的话,做进项税转出
2019-03-06 14:27:18
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是,不需要把进项,销项,进项转出的余额结转平
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下计提分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2025-12-06 09:56:43
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