去年开了一张增值税发票,确认收款,增值税也交了,4月份开了红冲发票,会计分录要做几次 啊 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字 月底结转本月损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 月底结转增值税各科目余额借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 需要这样子做吗

5fsshz
于2022-05-23 14:43 发布 1711次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-23 14:50
你好同学,您开了红字发票,您办理退税吗?
相关问题讨论
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
学员你好,收入合计1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48应交增值税
2月应交42953.48-20647.51=22305.97
2月进项=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
你好同学,您开了红字发票,您办理退税吗?
2022-05-23 14:50:55
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好,同学
老师看了,这个分录没问题的
2024-01-08 16:55:44
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2022-05-23 15:22
李霞老师 解答
2022-05-23 15:26
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2022-05-23 16:28
李霞老师 解答
2022-05-23 16:34