请问4-6月份没收到发票,也未付款的办公室租金怎么做分录?

在水一方
于2024-06-23 21:06 发布 548次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-06-23 21:07
您好,可以这么做账,借管理费用房租 贷其他应付款
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没有发票的情况,可以直接计入费用,影响当期损益吗?
2024-06-23 21:08:48
五月份借预付账款贷银行存款。六月份做一个月的金额。借管理费用。进项税额待预付账款。进项一次就抵扣了,然后费用是按三个月分摊。
2023-06-01 15:04:01
。借管理费用,办公费贷,银行存款。
2022-06-13 09:30:53
你好,借长期待摊费用
贷银行存款
摊销时
借管理费用
贷长期待摊费用
2024-01-19 11:29:29
同学你好
计入长期待摊费用
然后按月摊销
2024-01-19 10:34:41
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