老师请问购买办用品 5月报销款已付,但发票开具日期是6月, 5月份分录 借:其他应付款 贷:银行存款 6月拿到发票 借:管理费用 贷:其他应付款
福锋
于2024-06-04 10:38 发布 374次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01

你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03

同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21

你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57

你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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