我想请问一下老师,我这边有个公司中途接账过来,23年12月接来的,建账时把转出未交增值税的余额数建到转出多交增值税上面去了,我今天才发现建错了,应该怎么调一下账呢?

火星上的帆布鞋
于2024-05-30 15:34 发布 293次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
直接把余额结转平就行
借:转出多交增值税
贷:转出未交增值税
2024-05-30 15:51:30
你好,你这样结转增值税是正确的,今年实际缴纳的增值税就是应交税费-未交增值税的借方累计数。
2022-03-04 11:36:34
借应交税费-未交增值税
嗲营业务收入
2022-10-21 16:22:21
您好同学。那你调的那时候是怎么调整的,你把凭证发给我,我看一下。
2022-05-31 16:34:12
你好!正确的余额应该是多少?是忘记结转了还是错账引起的?
2023-03-31 16:47:27
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