老师,请问我公司每月月底结账前,我都会把“未交增值税结转一下”,如次月有增值税缴纳时,就直接做“借:应交税费-未交增值税”,贷:银行存款“。但这样做之后,我在科目余额表里看不到我今年实际交了多少增值税,请老师告诉我下正确的分录应该怎么做我 才能在科目余额表知道我今年实际交了多少增值税
水中的小鸟
于2022-03-04 11:35 发布 858次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20

你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32

当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-05-27 18:10:23

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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