老师,我们在药店搞促销,做大锅菜给客户吃,开销记什 问
你好,根据你的描述(促销),是计入 销售费用 科目核算 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司,顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借:银行存款 69000 贷:主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借:销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷:其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师,我们是代账公司的,客户的地址是集群地址,现在 问
您好,这个没事,我们也是集群的,能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答


出包工程业务,如图,2⃣️补工程款时候,为啥没有对增值税进行处理?
答: 你好,补付工程款时,应按1对收到的进行税进行处理。
甲公司将一幢厂房的建造工程出包给丙公司承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款600000元、增值税税额60000元。工程完工,收到丙公司有关工程结算单据,补付工程款400 000元、增值税税额40000元。工程完工达到预定可使用状态。甲公司的账务处理应为
答: 您好 借:在建工程600000 借:应交税费-应交增值税-进项税额60000 贷:银行存款660000 借:在建工程4000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额40000 贷:银行存款440000 借:固定资产1000000 贷:在建工程 600000%2B400000=1000000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
为啥不需要安装的固定资产结算时候,贷银行存款就包含增值税进项税额?而需要安装的固定资产,由在建工程转固定资产时候就包含增值税的进项税额了?如果说进项税额能转出,那应该都不包含啊
答: 因为进项税都能够抵扣,购入的时候抵扣,所以。借在建工程的时候借应交税额进项税,不需要等到转成固定资产才借进项税






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