上月做了一个进项税留底的分录金额-1698.12 然后这个月销项是1754.72 抵扣上月留底 本月应交税费56.6 分录要怎么做
无语的蜗牛
于2024-05-14 14:18 发布 154次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费应交增值税留底税款。
2024-05-14 14:28:01

您公司申请留抵税额的退税了嘛?怎么还要做分录将留抵税额转出呢?
2019-12-09 11:32:36

你好; 你在月末分别做 红冲分录。 然后去结转 所有明细科目即可 ; 比如 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2022-01-05 10:54:23

你这个之前做吗,没有做现在做借转出未交增值税 贷进项税额,
2020-02-26 09:22:04

同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-14 11:17:15
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