送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-17 13:43

您好,直接抵扣就可以了。

春花秋实 追问

2022-02-17 16:49

老师可以这样做分录吗?借:应交税费——应交增值税(进项税)1000,贷:应交税费——待认证进项税600,应交税费——应交增值税(留底税)400

玲老师 解答

2022-02-17 16:55

你好
借:应交税费——应交增值税(进项税)1000,贷:应交税费——待认证进项税600  这个借贷金额要一样  只做这个就行    

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相关问题讨论
您好同学可以退税
2022-04-15 08:18:15
您好,直接抵扣就可以了。
2022-02-17 13:43:35
你好,需要结转。 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——转出未交增值税
2021-01-24 18:12:06
期末结转的时候。借销项税额待转出未交增值税。 。借未交增值税,贷转出多交增值税。
2023-04-06 17:42:30
结转肖像借销项税额,贷转出未交增值。 不用交税就不用写其他分录了。
2024-04-18 16:52:40
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