老师,我们生产的货物运送至工地,这个用费我需先暂估入账结转成本的话,这个运费暂估分录怎么写?后期收到发票后如果是专票的那个进项税在暂估时怎么做?
????向阳而生????
于2024-05-11 11:44 发布 245次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好。借主营业务成本,贷应付账款暂估,
收到发票红字冲回暂估,在借主营业务成本,应交税费应交增值税,贷应付账款
2024-05-11 11:46:15
今年收到票金额都一致,这月不用在结转成本
2023-07-10 14:51:38
你好,暂估无误是不用的。
2016-07-04 16:57:21
你好同学
可以结转成本的同学,没问题,以后发票来了冲红一个存货,再冲红一个成本,再做一个真的存货,一个真正的成本就好了
2019-10-23 23:27:37
你好同学
是的同学,上月你多了这个月就是负的正常的。
2019-09-24 17:16:21
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