送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-12 14:29

做预付账款,下月按发票入账处理

上传图片  
相关问题讨论
做预付账款,下月按发票入账处理
2018-04-12 14:29:27
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
你好,借:原材料 贷:应付账款-暂估
2018-04-12 11:21:56
应该做暂估,不做预付 借库存商品 贷应付账款暂估
2019-05-15 16:33:07
您好,对的,付款时,借;预付账款,贷;银行存款。暂估材料费,借:原材料-暂估价 贷:应付账款-暂估价。
2018-02-07 23:47:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...