送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-15 21:15

你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料
借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款

5fsshz 追问

2022-06-16 09:19

如果入库马上出库车间用,分录需要分几个凭证做呀?还是入库出库全部做一张凭证里?

邹老师 解答

2022-06-16 09:24

你好
如果入库马上出库车间用,做两个凭证,一个入库,一个生产领用 

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相关问题讨论
你好!借预付账款 贷银行存款 借原材料 银行存款 贷预付账款 借管理费用-差旅费 贷银行存款等
2023-12-28 07:54:07
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
可以的,可以这样处理,可以。
2023-10-25 11:27:01
同学,你好 借;库存商品 贷:银行存款
2022-04-17 13:05:17
1.预付 借 预付账款 贷 银行存款 2.收货 借 原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 银行存款
2015-11-01 21:39:49
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