老师,我2025年在两家公司申报工资,一家合计申报工 问
是的。需要如实申报、补税。 答
老师,电商,月度账户里确认货款收入2000.有一些负数 问
这个负数保险金是退回来的? 做你们当时支付的相反的 抖音贴息活动是利息吗做销售费用负数 答
老师,电费新规后怎么做凭证,电费发票金额10000,增值 问
同学你好, 做账和以前没有太多的区别,只是说, 基金部分不能抵扣进项税了, 因此,把基金和 实际的电费 分开列示就行 答
老师,买卖牦牛都会涉及到什么业务,了解吗? 问
同学,你好 你是贸易企业吗?? 主要是买买货物吗? 答
这两个可抵扣的数为什么是不一样的呢? 问
第二个图片是税额 第一个图片你日期往前选一下 答

你好老师,请问一般纳税人货款已付,普票次月到,当月是做借预付账款贷银行或现金,还需要做暂估入库吗?
答: 应该做暂估,不做预付 借库存商品 贷应付账款暂估
7月货款已付,货已收到,但好几个月没收到发票,现在正在建账,这样做账对吗? 付款时 借:预付账款 贷:银行存款到货时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估冲掉暂估 借:库存商品(红字)贷:应付账款-暂估收到发票 借:库存商品 贷:应付账款问题1 这里涉及预付和应付2个科目 是不是应该都用预付或者都用应付?问题2 中间每个月都需要做一次红字冲暂估和再暂估入账吗 还是收到发票的月份做一次红字冲暂估和正确入库?
答: 你好!只用应付账款就可以,按规定是每月做一次
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
采购当月没进项票进来但是款已现金付,按以下做账支付现金:借:预付账款 贷:库存现金 货到票未到:借库存商品-原材料 贷:应付账款-暂估;票到:借:应付账款-暂估贷:预付问题1:原材料不用预估是吗?问题2:应付账款-暂估应付款-xxx这样做分录吗?还是只到暂估应付款就可以?问题3:跨月到票需要先红冲之前分录吗?
答: 你好,一原材料不用暂估,因为合同都约定好的,二票到的话,借:应付暂估 贷:应付账款--某某公司,然后清账借:应付账款 贷:预付账款 三,不需要跨月冲红





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