老师您好,工商年报里认缴出资时间怎么填? 问
您好,按公司章程里面的时间来开就可以 答
公司20年买了一辆车,23年在车管所直接过户给员工, 问
账上正常做固定资产清理即可 答
暂估成本的时候是借方+暂估,还是贷方+暂估。我做 问
您好,您 的分录是对的,主营业务成本只能写借方,不要写贷方,损益科目 借贷反了的话,报表会出错的 答
你好!个体户还需要交所得税吗?老师指导一下 问
查账征收个体户,要申报经营所得个税 答
老师,我是个体工商户,开的抖音来客,这个数据给报到 问
你好,税务局内部系统,我们看不到 答

二月有一笔款项走职工薪酬了,三月发现不该走职工薪酬,应该走其他应付款2月份已经做账的科目:借:管理费用90 贷:应付职工薪酬90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款903月调整科目: 借:应付职工薪酬-90 贷:其他应付款-90 借:其他应付款-90 贷:应付职工薪酬-90这样调整应付职工薪酬科目对吗?
答: 同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
应付职工薪酬是负的怎么调账?
答: 看一下是不是少做了计提 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应付职工薪酬-职工福利贷:银行存款以上科目应付职工薪酬-职工福利 记错了,应该是应付职工薪酬-奖金。请问怎么调整?
答: 借应付职工薪酬奖金贷,应付职工薪酬、职工福利。






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奋斗 追问
2024-04-05 17:07
郭老师 解答
2024-04-05 17:16
奋斗 追问
2024-04-05 17:23
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2024-04-05 17:24
郭老师 解答
2024-04-05 17:24
奋斗 追问
2024-04-05 17:26
郭老师 解答
2024-04-05 17:27