@董老师你好,请问在线吗,需要提问的 问
同学你好 老师还没上线 答
老师,请问残保金怎么填报? 问
填上年1-12月计提的工资合计,职工人数/12平均 答
找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题 答
找宋老师,有问题要请教? 问
你好,您有什么问题呢。 答
老师,公租房印花税的缴纳,是按次,还是按年啊,我们是 问
若税局没有核定,可按次采集并申报 答

开给供应商的服务费专用发票,怎么做会计分录,后期供应商会根据这张发票金额发货和开票给我们
答: 你好,借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费
开给供应商的服务费专用发票,怎么做会计分录,后期供应商会根据这张发票把钱打到账户上
答: 借;应收账款 贷;其他业务收入 应交税费 你好,可以这样做分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司为一般纳税人,本月开具增值税专用发票一张,给供应商结算。货物名称为*会展服务*促销服务费,实际为我公司用现金帮供应商垫付陈列费、广告费等、我公司开具促销服务费给供应商结算,但是供应商不会直接支付我公司款项,而是在冲抵我们订货时产生的货款、并且供应商会提供对应的发票给我公司,这种情况我开出去的发票怎么做分录,供应商开给我们的发票怎么做分录?
答: 您好,应该来说垫付的款项,不应该是您开发票,您挂其他应收款或冲他的应付账款就可以。假如就您这业务就是您提供的服务的话,您开具发票的那就正常确认收入,采购货物正常做采购入库,但是这两笔业务的往来款可以只用一个,应付账款或应收账款都可以 借应付账款贷主营业务收入销项税额,借库存商品进项税额贷应付账款

